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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRITSCH ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17828 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PILHA, C 1 UN 9,90 39,60
4.00 PILHA, AA ALCALINA 10,90 43,60
1.00 FITA DUPLA FACE 23,90 23,90
1.00 OUTROS, PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POUCH 45,00 45,00
5.00 PILHA, AA - PILHA, AA 5,00 25,00
3.00 PILHA, AA ALCALINA 7,00 21,00
3.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1258/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1962/2024. 3,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 PILHA, C 1 UN PILHA, AA ALCALINA FITA DUPLA FACE OUTROS, PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POUCH PILHA, AA - PILHA, AA PILHA, AA ALCALINA FITA ADESIVA TRANSPARENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1258/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1962/2024. 207,10
TOTAL 207,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 207,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.