O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17848 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, apropriada para uso com pincel, rolo de lã ou pistola, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE CORDÕES E PINTURA DE SINALIZAÇÃO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1043/2024. 310,00 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, apropriada para uso com pincel, rolo de lã ou pistola, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE CORDÕES E PINTURA DE SINALIZAÇÃO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1043/2024. 1.550,00
17/12/2024 Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, apropriada para uso com pincel, rolo de lã ou pistola, lata com no mínimo 18 (dezoito) litros cada, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE CORDÕES E PINTURA DE SINALIZAÇÃO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1043/2024.LLIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1413 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.550,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 17848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.