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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17853 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, 1,80 68,40
2.00 Solvente em embalagem de no mínimo 05 (cinco) litros, utilizado para diluir em tintas à óleo e esmalte sintético. 85,00 170,00
4.00 Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1268/2024. 400,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 Folha de Lixa d’água de nº 150, da cor preta, com medidas de no mínimo 23x28cm, Solvente em embalagem de no mínimo 05 (cinco) litros, utilizado para diluir em tintas à óleo e esmalte sintético. Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1268/2024. 1.838,40
18/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1268/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1415 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 1.838,40
20/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017853/2024 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 1.838,40
TOTAL 1.838,40 1.838,40 1.838,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.