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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17917 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rodapé da Capa - colorido 621,00 621,00
3.00 Meia Página da Contra-Capa - preto e branco 710,00 2.130,00
11.00 Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 186/2024. 1.420,00 15.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 Rodapé da Capa - colorido Meia Página da Contra-Capa - preto e branco Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 186/2024. 18.371,00
23/12/2024 Rodapé da Capa - colorido Meia Página da Contra-Capa - preto e branco Página inteira em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 186/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2668 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 18.371,00
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17917/2024 EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA - 260 18.371,00
TOTAL 18.371,00 18.371,00 18.371,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.