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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17951 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: CONSÓRCIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024. 0,00 1.122,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024. 1.122,22
18/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3368; 1/3369; 1/3371 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATISTEL. 1.122,22
TOTAL 1.122,22 1.122,22 0,00
SALDO A PAGAR 1.122,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.