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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1797 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI DIA 31/01/2024 NA ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA DO ESTADO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº15/2024. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI DIA 31/01/2024 NA ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA DO ESTADO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº15/2024. 144,00
31/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI DIA 31/01/2024 NA ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA DO ESTADO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº15/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 144,00
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001797/2024 MICHAEL PEDROTTI - 31098 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.