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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1823 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H. 180,00
31/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITA TÉCNICA NA CLINICA RESSIGNIFICAR DIA 1º/02/2024 NA CIDADE DE PORTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2024. SAÍDA 6H E RETORNO 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 180,00
31/01/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA. -72,00
31/01/2024 ANULADO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DA JANTA. -72,00
17/04/2024 Pagamento de Empenho 1823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.