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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 1854 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEM.SS/AB Nº170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 0,99 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEM.SS/AB Nº170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. 495,00
07/02/2024 LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEM.SS/AB Nº170/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.426.929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 495,00
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.