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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18858 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES E POSTERIOR CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ, PERÍODO DE 20 A 22/12, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1303/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023. 16,71 16,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES E POSTERIOR CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ, PERÍODO DE 20 A 22/12, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1303/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023. 16,71
23/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO -16,71
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.