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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18899 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM NA AEVNIDA BRASIL, CFE.DFD SO Nº 1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. 221,67 6.650,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM NA AEVNIDA BRASIL, CFE.DFD SO Nº 1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023. 6.650,10
14/03/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM NA AEVNIDA BRASIL, CFE.DFD SO Nº 1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 6.650,10
14/03/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR -0,10
14/03/2025 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR -0,10
17/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM NA AEVNIDA BRASIL, CFE.DFD SO Nº 1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 34/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 6.517,00
17/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18899/2024 133,00
TOTAL 6.650,00 6.650,00 6.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 133,00 1326/2025 Lançada
TOTAL   133,00