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Última atualização realizada em 27/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18916 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1835/2024. 0,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1835/2024. 840,00
23/12/2024 VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1835/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1816 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024. 840,00
13/01/2025 Pagamento de Empenho 18916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.