Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19047 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.30 |
Destino: , por motivo de: VIAGEM P/ IJUI |
336,00 |
100,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
Destino: , por motivo de: VIAGEM P/ IJUI |
100,80 |
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30/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
-100,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.