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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1919 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, IJUÍ, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº186/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 0,00 35.053,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, IJUÍ, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº186/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. 35.053,81
02/02/2024 VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO, IJUÍ, CRUZ ALTA E SANTO ANGELO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº186/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 35.053,81
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - 250 34.528,00
07/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1919/2024 525,81
TOTAL 35.053,81 35.053,81 35.053,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/02/2024 525,81 612/2024 Lançada
TOTAL   525,81