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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1977 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM. Confeccionado com moldura em alumínio e base em fórmica branca brilhate. Possui suporte em alumínio para apagador. Utilizado para escrita com marcador para quadro branco, sendo apagável a seco com flanela ou apagador com base em feltro. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE RE 147,85 147,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM. Confeccionado com moldura em alumínio e base em fórmica branca brilhate. Possui suporte em alumínio para apagador. Utilizado para escrita com marcador para quadro branco, sendo apagável a seco com flanela ou apagador com base em feltro. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30-2024. 147,85
18/03/2024 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA RGP Nº30/24. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. 147,85
21/03/2024 Pagamento de Empenho 1977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 147,85
TOTAL 147,85 147,85 147,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.