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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1993 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,PANELA DE PRESSAO 07 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 7L DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 107/2024. 109,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 OUTROS,PANELA DE PRESSAO 07 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 7L DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 107/2024. 109,00
22/02/2024 OUTROS,PANELA DE PRESSAO 07 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 7L DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 107/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 109,00
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001993/2024 LOJAS BECKER LTDA - 5313 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.