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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO 2,00 100,00
70.00 CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO 5,00 350,00
50.00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO 1,00 50,00
1.00 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40A VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 45/23 ORDEM DE COMPRA Nº 115/2024. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40A VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 45/23 ORDEM DE COMPRA Nº 115/2024. 518,00
28/03/2024 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO CABO FLEXÍVEL 6MM PRETO CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 40A VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 45/23 ORDEM DE COMPRA Nº 115/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAUO SERGIO VOGT. 518,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2024 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538 518,00
TOTAL 518,00 518,00 518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.