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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1617.00 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, EALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº59/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. 1,55 2.506,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, EALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº59/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. 2.506,35
29/02/2024 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, EALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº59/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. LIQUIDADO CFE. NF 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 2.506,35
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 2.506,35
TOTAL 2.506,35 2.506,35 2.506,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.