O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. 2.500,00
29/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/051672851; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 135,00
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,00
20/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/051919791 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 150,00
22/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
05/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052210307 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 120,00
09/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
15/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052425774 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
30/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052713633 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 200,00
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
23/05/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 218,88
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 218,88
29/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/55012367 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
13/06/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDADO CFE Nº 55052876 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 92,00
18/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/55176827 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
19/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/55367953 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
19/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92,00
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/55403292 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
04/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
18/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/55590458 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 100,00
22/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
16/08/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 056.179.605 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONIST ARIÉLEN FERIGOLLO. 100,00
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
22/08/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 56278528 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA. 85,00
27/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,00
24/09/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/056719576 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 273,73
27/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 273,73
30/09/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/056920868 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 525,39
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,39
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.