Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. 0,00 40.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. 40.800,00
29/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/051672172; 890/051672851; ANEXAS E ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 3.119,64
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.119,64
11/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/051791037 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.907,94
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.907,94
20/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/051919791 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.757,94
22/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.757,94
26/03/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052041653 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.339,89
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.339,89
05/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052210307 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.540,62
08/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052326359 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.819,24
09/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.540,62
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.819,24
15/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052425774 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 1.911,62
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.911,62
30/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052586010 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.005,68
30/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052713633 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.494,79
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.494,79
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.005,68
13/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 2 E 3 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/052854868 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.661,59
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.661,59
TOTAL 40.800,00 25.558,95 25.558,95
SALDO A PAGAR 15.241,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.