O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 213 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. 0,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. 2.800,00
19/01/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/24. 229,81
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/24. 229,81
22/02/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24. 158,02
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24. 158,02
19/03/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. MAR/2024 232,69
12/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 0,30
17/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. ABR/2024. 129,96
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. MAR/2024 OI SA - 14 232,99
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. ABR/2024. 129,96
30/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/24. 93,14
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/24. 93,14
27/05/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 206,23
17/06/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUN/24 115,57
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA E FLORESTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24 206,23
TOTAL 2.800,00 1.165,72 1.050,15
SALDO A PAGAR 1.749,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.