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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 5,89 11.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 11.780,00
29/02/2024 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 521918 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 774,40
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 774,40
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. 767,19
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 767,19
29/11/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/593645; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. NOV/24 500,25
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,25
23/12/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 601051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 230,03
23/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR -8.000,00
27/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,03
30/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.508,13
TOTAL 2.271,87 2.271,87 2.271,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.