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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.117,66 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº1921 E 1922/2024. 0,00 223,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.117,66 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº1921 E 1922/2024. 223,53
08/02/2024 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.117,66 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº1921 E 1922/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 223,53
19/03/2024 Pagamento de Empenho 2148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223,53
TOTAL 223,53 223,53 223,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.