Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
4.640,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522661; 001/519146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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396,32 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522661; 001/519146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS
. FEV/24 |
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396,32 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530736; 001/526917; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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403,39 |
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| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530736; 001/526917; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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403,39 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536442; 001/536678; 001/538999; 001/536347; 001/539848; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
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513,64 |
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| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536442; 001/536678; 001/538999; 001/536347; 001/539848; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
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513,64 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542972; 001/546714; 001/540703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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606,24 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5983 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
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46,35 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542972; 001/546714; 001/540703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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606,24 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5983 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
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46,35 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/552722; 001/556987; 001/550370; 001/555296; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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918,67 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/552722; 001/556987; 001/550370; 001/555296; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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918,67 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/563906; 001/565066; 001/561092; 001/561211; 001/562072; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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963,22 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/563906; 001/565066; 001/561092; 001/561211; 001/562072; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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963,22 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/569126; 1/572390; 1/572913; 1/570516; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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635,12 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/569126; 1/572390; 1/572913; 1/570516; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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635,12 |
| 30/09/2024 |
SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO |
-157,05 |
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| TOTAL |
4.482,95 |
4.482,95 |
4.482,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |