Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
4.640,00 |
|
|
29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522661; 001/519146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
|
396,32 |
|
07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522661; 001/519146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS
. FEV/24 |
|
|
396,32 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530736; 001/526917; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
|
403,39 |
|
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530736; 001/526917; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
|
|
403,39 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536442; 001/536678; 001/538999; 001/536347; 001/539848; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
|
513,64 |
|
07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536442; 001/536678; 001/538999; 001/536347; 001/539848; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
|
|
513,64 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542972; 001/546714; 001/540703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
|
606,24 |
|
29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5983 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
|
|
46,35 |
|
05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542972; 001/546714; 001/540703; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
|
|
606,24 |
05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5983 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
|
|
|
46,35 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/552722; 001/556987; 001/550370; 001/555296; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
|
918,67 |
|
05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/552722; 001/556987; 001/550370; 001/555296; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
|
|
918,67 |
31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/563906; 001/565066; 001/561092; 001/561211; 001/562072; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
963,22 |
|
07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/563906; 001/565066; 001/561092; 001/561211; 001/562072; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
|
963,22 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/569126; 1/572390; 1/572913; 1/570516; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
635,12 |
|
09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/569126; 1/572390; 1/572913; 1/570516; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
|
635,12 |
30/09/2024 |
SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO |
-157,05 |
|
|
TOTAL |
4.482,95 |
4.482,95 |
4.482,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.