Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
1.624,00 |
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29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 520252 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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204,61 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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204,61 |
30/04/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº539197 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.
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215,03 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,03 |
31/07/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 558075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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239,81 |
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07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,81 |
30/08/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 569765 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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256,78 |
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09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,78 |
31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.
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268,45 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,45 |
TOTAL |
1.624,00 |
1.184,68 |
1.184,68 |
SALDO A PAGAR |
439,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.