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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. 0,00 64.918,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. 64.918,75
29/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 517/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. 5.525,00
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.525,00
28/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/522 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. 13.467,19
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.467,19
30/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/526 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. 15.193,75
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.193,75
29/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/530 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. 11.050,00
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.050,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/534 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. 13.812,50
05/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.812,50
26/07/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/538 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. 2.762,50
26/07/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.107,81
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.762,50
TOTAL 61.810,94 61.810,94 61.810,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.