Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
13.088,77 |
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29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1289/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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3.739,65 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.739,65 |
28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1307 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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9.349,12 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.349,12 |
TOTAL |
13.088,77 |
13.088,77 |
13.088,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.