Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,07 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
7.098,00 |
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29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,07 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 203/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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2.028,00 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.028,00 |
28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,07 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/210 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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4.943,25 |
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28/03/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-126,75 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.943,25 |
TOTAL |
6.971,25 |
6.971,25 |
6.971,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.