Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
22.955,52 |
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29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1437/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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6.558,72 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.259,64 |
07/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2211/2024 |
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299,08 |
28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1474 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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15.986,88 |
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28/03/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-409,92 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.257,88 |
05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2211/2024 |
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729,00 |
TOTAL |
22.545,60 |
22.545,60 |
22.545,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.