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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 14/02 E RETORNO DIA 16/02, CFE MEMORANDO DFD Nº 020/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. 0,00 9.530,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 14/02 E RETORNO DIA 16/02, CFE MEMORANDO DFD Nº 020/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. 9.530,97
14/02/2024 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI E ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 14/02 E RETORNO DIA 16/02, CFE MEMORANDO DFD Nº 020/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. 9.530,97
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 9.530,97
TOTAL 9.530,97 9.530,97 9.530,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.