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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARICE POTT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 231/2024. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 231/2024. 72,00
14/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 231/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 72,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2024 CLARICE POTT - 18844 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.