Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Comunicação Social | ||||
Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
30.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA), CFE MEMORANDO 10/2024 - | 40,00 | 1.200,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/02/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA), CFE MEMORANDO 10/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. | 1.200,00 | ||
29/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA). LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOF JUNIOR. | 1.200,00 | ||
06/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 | 1.200,00 | ||
TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |