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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA), CFE MEMORANDO 10/2024 - 40,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA), CFE MEMORANDO 10/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. 1.200,00
29/02/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, SENDO 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 22/02 À 27/02 (05 HRS POR DIA). LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUIZ KNOF JUNIOR. 1.200,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.