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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.81 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRA, INTERRUPTOR DE FARÓIS E REVISÃO DE LÂMPADAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. DFD Nº 28/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2022. 80,00 945,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRA, INTERRUPTOR DE FARÓIS E REVISÃO DE LÂMPADAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. DFD Nº 28/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2022. 945,00
21/05/2024 VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRA, INTERRUPTOR DE FARÓIS E REVISÃO DE LÂMPADAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. DFD Nº 28/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 11007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MÁRCIO NEVES. 945,00
23/05/2024 Pagamento de Empenho 2346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 945,00
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.