Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
Número do empenho: | 2351 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3252.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERA | 0,47 | 1.528,44 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/02/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 166/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007-2024. | 1.528,44 | ||
22/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA NO PÁTIO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSORIO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.528,44 | ||
26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.528,44 | ||
TOTAL | 1.528,44 | 1.528,44 | 1.528,44 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |