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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.80 Pintor / pintura 2 demãos 13,28 488,70
8.60 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 624,27
28.00 Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONTRUÇÃO DE PISOS, PINTURAS E ALICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 172/2024 CREDENCIAMENTO 006/2022 39,58 1.108,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONTRUÇÃO DE PISOS, PINTURAS E ALICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 172/2024 CREDENCIAMENTO 006/2022 2.221,21
22/02/2024 Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE CONTRUÇÃO DE PISOS, PINTURAS E ALICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 172/2024 CREDENCIAMENTO 006/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.221,21
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002378/2024 FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 2.221,21
TOTAL 2.221,21 2.221,21 2.221,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.