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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RHOMULO LIMA DA SILVA WOLLMEISTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Setor Financeiro
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGENS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 038/2024. MEMORANDO 21/2024, DE 21/02/2024. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGENS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 038/2024. MEMORANDO 21/2024, DE 21/02/2024. 600,00
20/02/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGENS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 038/2024. MEMORANDO 21/2024, DE 21/02/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 600,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 2406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
26/06/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -277,66
26/06/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -277,66
26/06/2024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. -277,66
TOTAL 322,34 322,34 322,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.