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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO CARNAVAL DE RUA NO DIA 18/02, CFE.MEMORANDO 220,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO CARNAVAL DE RUA NO DIA 18/02, CFE.MEMORANDO SECTD Nº229/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. 880,00
23/02/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO CARNAVAL DE RUA NO DIA 18/02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA SCHUSSLER. 880,00
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002407/2024 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.