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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PALESTRA VALOR REFERENTE PALESTRA - "PROFISSIONAL MOTIVADO - ALUNO ENTUSIASMADO" APRESENTADA PARA 180 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 14/02, CFE DFD Nº 183/2024.ORDEM DE SERVIÇO 142/2024. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 SERVIÇO DE PALESTRA VALOR REFERENTE PALESTRA - "PROFISSIONAL MOTIVADO - ALUNO ENTUSIASMADO" APRESENTADA PARA 180 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 14/02, CFE DFD Nº 183/2024.ORDEM DE SERVIÇO 142/2024. 1.000,00
20/02/2024 VALOR REFERENTE PALESTRA - "PROFISSIONAL MOTIVADO - ALUNO ENTUSIASMADO" APRESENTADA PARA 180 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 14/02, CFE DFD Nº 183/2024.ORDEM DE SERVIÇO 142/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.000,00
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PALESTRA - "PROFISSIONAL MOTIVADO - ALUNO ENTUSIASMADO" APRESENTADA PARA 180 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 14/02, CFE DFD Nº 183/2024.ORDEM DE SERVIÇO 142/2024.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 890,00
27/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 2412/2024 110,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002412/2024 ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA - 23496 890,00
29/02/2024 anulado motivo devolução de ted, conta cadastrada no sistema está desativada do credor. -890,00
29/02/2024 motivo lançado errado empenho 2412 na data de hoje -890,00
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ELEANDRO AUGUSTO DA SILVA - 23496 890,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 20/02/2024 110,00 852/2024 Lançada
TOTAL   110,00