O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO LUCAS ZOLET

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PIRÂMIDES, BOXES, BALCÕES) E CAMARINS PARA OS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO Nº 030/2024 E DISPENSA Nº 16/2024. 55.000,00 55.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PIRÂMIDES, BOXES, BALCÕES) E CAMARINS PARA OS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO Nº 030/2024 E DISPENSA Nº 16/2024. 55.000,00
06/03/2024 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PIRÂMIDES, BOXES, BALCÕES) E CAMARINS PARA OS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO Nº 030/2024 E DISPENSA Nº 16/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 55.000,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002434/2024 FERNANDO LUCAS ZOLET - 28387 55.000,00
TOTAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.