Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, DFD Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2023. |
7.941,50 |
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| 26/02/2024 |
Pedreiro / Chapisco
Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria
Pedreiro / Reboco
Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, DFD Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2023.
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7.941,50 |
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| 26/02/2024 |
ESTORNO NF COM VLR INCORRETO. |
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-7.941,50 |
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| 29/02/2024 |
Pedreiro / Chapisco
Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria
Pedreiro / Reboco
Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, DFD Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. EPLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.
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7.941,50 |
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| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002440/2024
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 - 33562 |
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7.941,50 |
| TOTAL |
7.941,50 |
7.941,50 |
7.941,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |