3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FILTROS SEPARADOR,COMBUSTIVEL,OLEO LUB.,AR EXT.,KIT LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 162/2024.
705,80
705,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
PEÇAS,FILTROS SEPARADOR,COMBUSTIVEL,OLEO LUB.,AR EXT.,KIT LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 162/2024.
705,80
28/03/2024
PEÇAS,FILTROS SEPARADOR,COMBUSTIVEL,OLEO LUB.,AR EXT.,KIT LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 162/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4415 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.
705,80
03/04/2024
Pagamento de Empenho 2442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
705,80
TOTAL
705,80
705,80
705,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.