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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2449 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 012/2024 - DE 06/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 019/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 087/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. 0,00 1.957,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 012/2024 - DE 06/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 019/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 087/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. 1.957,31
22/02/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 012/2024 - DE 06/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 019/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 087/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5753; 001/5756; 001/5757; 001/5758; 001/5754; 001/5752; 001/5749; 001/5750; 001/5751; 001/5755; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.957,31
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2024 FARMACIA TRES LTDA - 25895 1.957,31
TOTAL 1.957,31 1.957,31 1.957,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.