Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE MADEIRA, COM ÁREA DE 159,60M², SITUADA NA RUA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, BAIRRO ODILA, REGISTRADA SOB MATRICULA Nº 4.512-A, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 029/2022. VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2024 - VALOR MENSAL R$ 3.164,10. CFE ADITIVO 2 DO CONTRATO. |
4.746,15 |
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23/02/2024 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE MADEIRA, COM ÁREA DE 159,60M², SITUADA NA RUA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, BAIRRO ODILA, REGISTRADA SOB MATRICULA Nº 4.512-A, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 029/2022. VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2024 - VALOR MENSAL R$ 3.164,10. CFE ADITIVO 2 DO CONTRATO. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. FEV/24. |
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3.164,10 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE MADEIRA, COM ÁREA DE 159,60M², SITUADA NA RUA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, BAIRRO ODILA, REGISTRADA SOB MATRICULA Nº 4.512-A, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 029/2022. VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2024 - VALOR MENSAL R$ 3.164,10. CFE ADITIVO 2 DO CONTRATO. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. FEV/24. |
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3.070,92 |
04/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2459/2024 |
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93,18 |
22/03/2024 |
VALOR REF LOCAÇÃO DE CASA DE MADEIRA, COM ÁREA DE 159,60M², SITUADA NA RUA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, BAIRRO ODILA, MATRICULA Nº 4.512-A, P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 029/2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.MARÇO/2024. |
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1.582,05 |
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27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.582,05 |
TOTAL |
4.746,15 |
4.746,15 |
4.746,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.