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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS ESTOFADOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 223/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 182/2024. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS ESTOFADOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 223/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 182/2024. 400,00
29/02/2024 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS ESTOFADOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 223/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 182/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 400,00
06/03/2024 Pagamento de Empenho 2464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.