Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2633 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS PREVIDÊNCIA |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS IPERGS FEVEREIRO/2024 |
0,00 |
541,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
ENCARGOS PATRONAIS IPERGS FEVEREIRO/2024 |
541,52 |
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23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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541,52 |
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07/03/2024 |
empenho gerado a maior doque o devido ao ipe conforme cobrança recebida |
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-25,80 |
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07/03/2024 |
empenho gerado a maior doque o devido ao ipe conforme cobrança recebida |
-25,80 |
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11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002633/2024
I P E R G S - 1520 |
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515,72 |
TOTAL |
515,72 |
515,72 |
515,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.