Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 |
8.206,71 |
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23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.206,71 |
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23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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22,05 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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26,83 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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45,00 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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50,28 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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80,49 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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195,00 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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676,18 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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900,00 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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981,14 |
23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.901,93 |
26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.327,81 |
TOTAL |
8.206,71 |
8.206,71 |
8.206,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.