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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. 0,00 3.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. 3.840,00
02/01/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/2024. 320,00
09/01/2024 ESTORNADO POIS A RECARGA NÃO FOI AUTORIZADA PELA OPERADORA -40,00
10/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/2024. 280,00
31/01/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2024. 320,00
31/01/2024 ANULADO DEVIDO A OPERADORA NÃO ACEITAR A RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS. -40,00
01/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2024. 280,00
19/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24 280,00
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24 280,00
28/03/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.ABRIL/2024. 280,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.ABRIL/2024. 280,00
15/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 293,58
15/04/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISCRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 293,58
15/04/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE DE EMPENHO -293,58
18/04/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. -293,58
29/04/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.MAIO/2024. 280,00
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.MAIO/2024. 280,00
28/05/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.JUNHO/2024. 280,00
04/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.JUNHO/2024. 280,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 033/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.JULHO/2024. 280,00
TOTAL 3.840,00 1.960,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 2.160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.