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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. 8.000,00
31/01/2024 LIQUIDADO CFE Nº 116119; 116162; 226905; 116494; 116473; 116524; 116592; 116606; ANEXOS E ATESTADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 547,30
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nº 116119; 116162; 226905; 116494; 116473; 116524; 116592; 116606; ANEXOS E ATESTADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 547,30
29/02/2024 LIQUIDADO CFE. RECIBOS Nº 116702; 117147; 117046; 117035; ANEXOS ATETADOS PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24. 319,20
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. RECIBOS Nº 116702; 117147; 117046; 117035; ANEXOS ATETADOS PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24. 319,20
28/03/2024 LIQUIDADO CFE Recibo Nº 117255; 117267; 117582; 117704; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.MAR/24. 268,69
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Recibo Nº 117255; 117267; 117582; 117704; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.MAR/24. 268,69
30/04/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE Recibo Nº 117858; 118039; 118036; 230956; 118173; 118198; 118254; 118355; 231302; 118414; 118415; 118387; 118438; ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.820,06
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE Recibo Nº 117858; 118039; 118036; 230956; 118173; 118198; 118254; 118355; 231302; 118414; 118415; 118387; 118438; ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.820,06
29/05/2024 LIQUIDADO CFE Recibo Nº 231570; 231736; 231568; 118688; 118711; 118716; 231782; 231781; 231780; 231779; 231778; 231777; 231776; 118812; 231850; ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MAI/2024. 1.999,00
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.999,00
28/06/2024 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 119536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 83,35
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2024-SF/CONT DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 119536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 83,35
16/09/2024 EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE TABELIÃ RESPONSAVEL PELO CARTÓRIO. -2.962,40
TOTAL 5.037,60 5.037,60 5.037,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.