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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA/ IJUI/ SANTO ÂNGELO DIA 05/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2024 CREDENCIAMENTO 051/2023. 4,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA/ IJUI/ SANTO ÂNGELO DIA 05/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2024 CREDENCIAMENTO 051/2023. 920,00
26/02/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA/ IJUI/ SANTO ÂNGELO DIA 05/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2024 CREDENCIAMENTO 051/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1875 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. 920,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA/ IJUI/ SANTO ÂNGELO DIA 05/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 220/2024 CREDENCIAMENTO 051/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1875 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. 889,64
29/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 3184/2024 30,36
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 26/02/2024 30,36 1046/2024 Lançada
TOTAL   30,36