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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2024 CREDENCIAMENTO 38/2023. 4,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2024 CREDENCIAMENTO 38/2023. 1.800,00
29/02/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS VIA SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 254/2024 CREDENCIAMENTO 38/2023. LIQUIDADO CFE. NF 62 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. 1.800,00
01/03/2024 Pagamento de Empenho 3192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.