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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3245 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE DFD Nº 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022. 13,28 3.984,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE DFD Nº 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022. 3.984,00
07/03/2024 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE DFD Nº 024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 3.984,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 3.984,00
TOTAL 3.984,00 3.984,00 3.984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.